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试论我国企业内部控制制度的建立和完善

  • 简介: 原文 西仪集团有限责任公司(以下简称“西仪”)的前身是西安仪表厂,始建于1954年,是第一个五年计划156项重点工程后续项目中兴建的新中国第一个大型仪表厂。目前,“西仪”仍是国内最大的综合性工业自动化仪表与装置制造厂,是中国三大仪表基地...
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原文

西仪集团有限责任公司(以下简称“西仪”)的前身是西安仪表厂,始建于1954年,是第一个五年计划156项重点工程后续项目中兴建的新中国第一个大型仪表厂。目前,“西仪”仍是国内最大的综合性工业自动化仪表与装置制造厂,是中国三大仪表基地之一,也是经营范围多元化的大型企业集团,属国家大型一档企业。但是自从1995年起,企业效益开始连年下滑。目前集团总资产5.3亿,其中流动资产2.6亿,固定资产1.5亿元,所有者权益7554万元。2001,2002,2003年亏损分别为3057万元,3749万元和4415万元。企业长期拖欠职工工资及“三金”,有资料统计:企业累计拖欠职工工资1079万元、职工养老金594万元、失业保险金114万元、医疗保险金53万元、职工住房公积金687万元,职工医疗费500万元,合计3027万元。另外,欠银行借款利息1800万元,欠各项税款450万元,三项合计9077万元。
造成这种局面的原因是多方面的,但是正处于体制改革中的西仪集团在内部控制上所暴露的问题显得尤为突出,正确地分析并解决好这些问题,就有可能为集团公司的扭亏为盈和继续发展提供出有价值的建议。
1.内部控制的涵义和作用
1.1内部控制的涵义
内部控制制度是社会发展到一定阶段的产物,是随着单位对内强化管理,对外满足社会需要而逐渐产生和发展起来的自我检查、自我调整和自我约束的系统。对于内部控制,会计界先后经历了内部牵制、内部控制制度、内部控制结构和内部控制整体框架四个认识阶段。
......


  目录

目录
引言
1.内部控制的涵义和作用
2.西仪有限责任公司内部控制的现状
3.对西仪集团有限责任公司内部控制虚化的原因分析
4.对完善西仪集团有限责任公司内部控制的应对策略
结束语
致谢
参考文献
附录A中期报告
附录B英文原文及译文


  参考资料

参考文献
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